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往來崗位職責

時間:2026-01-07 07:26:27 崗位職責 我要投稿

往來崗位職責

  隨著社會不斷地進步,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編幫大家整理的往來崗位職責,希望能夠幫助到大家。

往來崗位職責

往來崗位職責1

  職責描述:

  1、負責組織月度集團往來賬核對,并對差異進行組織更正;

  2、負責每月與相關部門對賬,對所有客戶、供應商的往來對賬單回收,并將往來對賬單妥善保管,定期按客戶裝訂成冊,以備查詢;

  3、定期進行往來賬的清查核對工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的往來款項,應查明原因,分清責任,并按規(guī)定程序上報有關部門及領導批示;

  4、根據(jù)財務部相關要求編制每月相關往來報表,根據(jù)公司經營需要出具相關往來分析報表。

  任職要求:

  1、本科學歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經驗,有中級會計證書和制造業(yè)相關往來會計工作經驗者優(yōu)先;

  2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數(shù)據(jù)透視表、excel函數(shù)等;

  3、熟悉國家稅務政策、企業(yè)財務制度及流程,精通相關財稅法律法規(guī);

  4、具備良好的.組織、協(xié)調、溝通能力、團隊協(xié)作精神,抗壓能力;

  5、品行端正,誠實正直,有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。

往來崗位職責2

  1、在財務經理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

  2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

  3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

  4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

  5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的.物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

  6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

  7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應商索要發(fā)票。

  8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。

  9、月末盤點,做到客觀真實。

  10、裝訂內、外帳憑證。

  11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。

往來崗位職責3

  1.熟悉制造業(yè)應收應付的`往來賬務處理流程;

  2.熟悉ERP往來業(yè)務模塊的賬務處理;

  3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時填制記帳;

  4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關部門;

  5.做好自身及財務并執(zhí)行領導安排的其他工作。

往來崗位職責4

  1、會同有關部門制定本企業(yè)的信用政策,建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度,明確應收款項管理責任,積極了解客戶資信情況,防止壞賬損失。

  2、按照債權債務種類,應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。

  3、督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時,應積極協(xié)同有關部門查明原因,及時處理;對于購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;對于應付、暫收款項,要約定清償;對于確實無法收回的'應收賬款,要及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理,對預借的差旅費,要及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠和挪用。

  4、會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務產生的應收、應付款,應協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單,或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項,特別是長期未能收回的債權,應會同有關部門及時調查并向上級報告,做好往來款項的清收及核銷工作,以提供企業(yè)資金的利用效率。

  5、期末計提商業(yè)匯票利息,分配長期應收應付款融資收益或費用,計提壞賬準備金。

  6、辦理企業(yè)應收票據(jù)貼現(xiàn)、應收款項抵債權等業(yè)務。

往來崗位職責5

  1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù),及時、正確無誤地在EPR做收付、轉帳記錄。

  2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管,必須款到及時審單,特殊情況需貨品部、財務部負責人同意,總經理同意,手續(xù)齊全方可審單。

  3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等,要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。

  4、根據(jù)銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證,及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的疑難問題,有效控制應收帳款的壞帳損失,提高回款率。

  5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成,打印客戶對帳單發(fā)送至客戶,要求客戶確認回傳。

  6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理,不得少收或不收,要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。

  7、熟練操作服裝軟件,運用好財務軟件并能熟練處理軟件中的.一般異常,提高會計電算化的業(yè)務能力。

往來崗位職責6

  1、在室主任領導和處財務科業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。

  2、辦理全段往來核算工作,審查往來通知書并及時進行帳務處理。

  3、及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。

  4、負責財務快報、季報、年報的編制工作,及時提供財務決算和經濟活動分析資料。

  5、負責段財務文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

  6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的.打印、裝訂、保管工作。

  7、妥善保管會計資料,完成領導交辦的各項任務。

往來崗位職責7

  ◆負責應收賬款臺賬維護及賬務處理,整理應收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況,異常及時處理;

  ◆ERP系統(tǒng)中按流程新項目立項并及時更新項目預算,生成并維護銷售訂單;

  ◆采購發(fā)票及時匹配相關入庫單,并審核制單,進行發(fā)票抵扣認證;

  ◆負責應付賬款、其他應收其他應付款余額跟蹤及賬務處理;

  ◆負責客戶、供應商對賬,詢證函對賬,供應商預付欠票查詢與整理;

  ◆月末對應收和應付系統(tǒng)勾稽檢查,應付款帳齡分析表,應收、應付總帳與明細帳核對,保證數(shù)據(jù)正確準確;

  ◆負責每月報銷單據(jù)初步審核及費用登記;

  ◆領導交付的其它事宜。

往來崗位職責8

  1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進行審核,查賬及記賬處理。

  2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理,定期與采購部門、供應商對賬,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調解決。

  3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理,定期完善、更新客戶及供應商管理列表。

  4、妥善保管會計資料,完成領導交辦的各項任務。

往來崗位職責9

  1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

  2、根據(jù)核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

  3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

  4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

  5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

  6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的.賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

  7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

  8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

往來崗位職責10

  1、負責公司銷售往來的核算工作;

  2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

  3、及時按各緯度對銷售情況進行分析;

  4、編制會計憑證;

  5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

  6、核算業(yè)績提成;

  7、其他相關工作。

往來崗位職責11

  1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

  2、辦理往來款項的結算業(yè)務;

  3、負責往來款項結算的明細核算;

  4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

  5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬;

  6、研究并掌握公司在資本市場上的'運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;

  7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

  8、完成上級委派的其他任務。

往來崗位職責12

  1、負責與采購員,銷售員對賬,確保系統(tǒng)余額準確無誤;

  2、負責日常采購單據(jù)的整理,審核到付月結的`單據(jù),發(fā)票齊全且信息一致;

  3、負責系統(tǒng)應付應收核銷工作;

  4、負責開具應收發(fā)票,處理出口退稅;

  5、對結算工作進行的準確性負責,對結算流程優(yōu)化提出建議。

往來崗位職責13

  1.貫徹執(zhí)行國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。

  2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項,按單位或個人分戶設帳,序時登記,進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。

  3.對往來帳定期進行核對清算,歸類分析,并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

  4.做好往來款項的`催收工作,內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。

  5.督促相關單位債權債務清理工作。

  6.完成領導交辦的其他工作。

往來崗位職責14

  (1)執(zhí)行往來結算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續(xù),加強管理,及時清算。

  (2)辦理往來款項的結算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的'應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。

  (3)負責往來結算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

  (4)負責銷售核算,核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證,正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù),核對銷貨往來明細賬,做到賬實相符,賬賬相符。

  (5)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

  (6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

往來崗位職責15

  1負責對外批發(fā)分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算;

  2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符,對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》;對批發(fā)商沒打款的或打款不足的,不得辦理發(fā)貨處理,特殊情況按公司的'相關規(guī)定流程審批的除外。

  3、對各批發(fā)老板預先打的批發(fā)款,及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》,憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預收款單的賬務處理,確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨,不允許賒銷欠款。

  3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件,及時與批發(fā)商結算返利、安裝費等應付款,并按月及時對賬;

  4、對各分店開出的內銷單據(jù)進行審核并通知庫房;

  5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經理,督促門店和業(yè)務部門及時催款,避免呆賬的發(fā)生;

  6、及時與應付會計做好交接工作。

  7、完成上級領導交辦的其他事情。

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